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はじめての青色申告(1)



お久しぶりです。2009年2回目の投稿。ブロガー失格ですね。まぁ気にしない。
タイトルのとおり、初めての青色申告、確定申告が終わり、やっと落ち着いたという
感じがしています。これからまたブログも少しずつ書いていきたいと思います。

で、今回は「脱サラ後、初めての確定申告(青色)で苦労したこと特集~~~~」です。
今のところ在庫ももたず、収入も出費も単純なので、まずは自分一人でやってみようと
四苦八苦しながらやり遂げた体験談を載せたいと思います。きっと、同じような人の
助けになる部分もあると思いますので。

ちなみに、私のケースは以下のとおり

 ・昨年(2008年)1月末に退職
 ・2008年2月XX日に開業届提出(青色申告の申請も同時に行う)
 ・事業内容はITサービス業(インフラシステム構築、運用、ネットショップ等)
 ・事務所は自宅兼用
 ・消費税納税義務なし(年収1000万以下)
 ・上場企業株式投資(特定口座)あり
 ・事業用の銀行口座あり(だけどほとんど個人口座に振替)
 ・クレジットカードでの支払あり
 ・帳票作成はパソコンで(「みんなの青色申告10」を使用)
 ・確定申告、所得税の納付は e-Tax で行う

ということを踏まえ、まずは帳票作成で悩んだ点をあげていきます。

※ちなみに会計初心者が悩んだことなので、慣れている方には
※常識と思われることもあるかと思いますが、ご容赦ください。
※また、間違い等がありましたらご指摘頂けると幸いです。
※ただし、質問は受けられません。税理士に聞いてください。

 Q1.サラリーマン時代の収入(給与)は帳簿につける?
 A1.帳簿にはつけない。確定申告時に「給与」欄へ記入するだけ

 Q2.株式(有価証券)の譲渡益等は帳簿につける?
 A2.つけない。これも確定申告時に記入するだけ。

 Q3.開業日前に、開業の為に費やした経費はどう計上する?
 A3.開業日に一括して「開業費」(もしくは創業費)として、繰越資産とする。
   ただし額が少ない(20万以下だっけ?)場合は、開業年度に一括償却可能。

 Q4.水道光熱費等、継続して支払われるもので、利用月(例えば2月)と、
   支払月(例えば3月)が違う場合、どのように計上するのか。
 A4.継続性があるものに関しては、つじつまが合えば良いので、支払日(口座
   からの引き落とし日)に処理すれば良い。ただし、ある年度は引き落とし日で
   ある年度は請求日等というようなやり方はダメ。一貫する。
   
   また、12月利用分が1月支払となる場合、支払日で処理しているのであれば
   来年度の経費として計上する。

 Q5.クレジットカードでの支払いはどのように計上する?
 A5.Q4 のような継続性のないものに関しては、購入日に
   (借)○○代 (貸)未払金
   支払日に
   (借)未払金 (貸)預金
   等とする。

 Q6.経費が個人用の口座から引き落とされている場合はどう計上する?
 A6.個人用の口座から支払がされる場合、事業主に借りたという意味で
   (借)○○代 (貸)事業主借
   とする。

 Q7.事業主借や事業主貸ってどういうもの?
 A7.厳密な定義は別として、私はこう理解しました。 
   「事業主借」… 事業主の個人口座(もしくは現金)から支払が生じた場合
   「事業主貸」… 事業主の個人口座(もしくは現金)に振り込んだ場合

 Q8.事業用口座に利息が振り込まれた場合はどう計上する?
 A8.利息は課税対象とならないので
   (借)預金○円 (貸)事業主借
   とする。

と、今回はここまでとします。まだまだネタはありますが、正直疲れました。
続きはまた今度~。

それでは股

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